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  1. Entidades de los 3 niveles de gobierno, bajo el alcance de la directiva N° 006-2019-CG/INTEG, deben presentar hasta el 27/07/2022 los entregables: primer reporte de seguimiento del plan de acción anual y reporte de evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno.

  2. Ir al servicio. La aplicación informática del Sistema de Control Interno (SCI) de la Contraloría General de la República permite a los funcionarios públicos responsables del SCI gestionar usuarios y la implementación del SCI en su entidad, ver entregables y generar reportes.

  3. Un sistema de control interno es un conjunto de acciones, normas, políticas y métodos establecidos por las empresas con el fin de evitar riesgos en su entorno. Abarca cinco componentes principales: ambiente de control, evaluación de riesgos, actividades de control gerencial, información y comunicación y monitoreo.

  4. Objetivos: Regular el procedimiento para implementar el Sistema de Control Interno en las entidades del Estado, estableciendo plazos y funciones. Establecer disposiciones para el seguimiento y evaluación de la implementación del Sistema de Control Interno.

  5. Consulta el estado de los documentos presentados a la Contraloría o a los Órganos de Control Institucional. Ingresa al servicio de seguimiento de expedientes ciudadanos y congresistas con tu número de expediente o Cédula de Identidad.

  6. INFORMACIÓN. Para realizar la búsqueda de Informes de Servicios de Control, debe ingresar un mínimo de 3 caracteres. Accede y conoce los resultados de los servicios de control que realizamos a diversas entidades públicas.

  7. implementación, operación, seguimiento, evaluación y mejora del sistema de control interno de la organización. Esta Guía Internacional de Buenas Prácticas (GIBP) cubre los principales temas que los profesionales de la contabilidad en empresas pueden abarcar para mejorar estos sistemas de control interno.

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