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Hace 1 día · El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) que se establece para las entidades del Estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, la gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales y la contribución de estos a los ...
- Control Interno
De conformidad con la Guía Rol de las Oficinas de Control...
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Hace 5 días · Es la capacidad que ostenta cada servidor público para controlar su trabajo, detectar desviaciones y efectuar correctivos para el adecuado cumplimiento de los resultados que se esperan en el ejercicio de su función.
Hace 3 días · El control interno es un proceso integral que garantiza la efectividad y eficiencia de las operaciones, la confiabilidad de la información financiera y el cumplimiento de las leyes y regulaciones. Es fundamental definir claramente los roles de cada individuo en el control interno, asignando responsabilidades específicas para garantizar una ...
Adquisición de los conocimientos clave relacionados con el diseño, la implementación y la ejecución de un sistema de control interno basado en COSO. Se aborda todo el Marco: principios generales y componentes de COSO.
Hace 5 días · En esta sección encontrará una completa caja de herramientas de auditoría y control interno, diseñadas bajo estándares internacionales, tales como buenas prácticas, listas de chequeo, evaluaciones, matrices, indicadores, políticas, biblioteca de riesgos y controles, entre otras, que puede descargar y editar para no reinventar ...
Hace 5 días · Atención Presencial: Avenida Calle 26 No. 57 - 83 Torre 8 - Pisos del 2 al 6 Bogotá, Colombia Código postal: 111321 Horario: Lunes a Jueves 8:00am - 5:00pm y Viernes 7:00am- 4:00pm (Jornada contínua) Correo Electrónico: atencionalciudadano@minciencias.gov.co Teléfono: (+57) (601) 6258480 ext. 2081 - Línea Gratuita: 018000914446 Fax: (+57) (601) 6258481
Hace 19 horas · El Departamento Administrativo de Desarrollo e Innovación Institucional realizó la Escuela Innova sobre la Política de Control Interno, en el marco del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, con la participación de Myrian Cubillos Benavides, Profesional Especializado de la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del DAFP.