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  1. Escuela Académico Profesional de Contabilidad Tesis Ana Leonor Rodríguez Mendoza El control interno y su influencia en la rentabilidad de la empresa ALSUR PERÚ S.A.C., 2019

  2. facultad de contabilidad tesis presentada por: bachiller coz inga, pablo raul bachiller perez palma monge, jorge luis para optar el titulo profesional de: c o n t a d o r p Ú b l i c o huancayo – perÚ 2017 " control interno para la eficiencia administrativa de las empresas tercerizadoras del sector electrico de la region central del pais”

  3. Carrera Profesional de Contabilidad y Finanzas EL CONTROL INTERNO Y LA GESTIÓN CONTABLE DE LA EMPRESA MALAVER SALAZAR ASOCIADOS S.A.C., CAJAMARCA 2021 Tesis presentada en cumplimiento parcial de los requerimientos para optar el Título Profesional de Contador Público Bach. Amayo Guevara, Keny Anderson Bach. Vargas Huaripata, Dany Froilan

  4. facultad de ciencias contables escuela profesional de contabilidad “el control interno y la gestiÓn financiera de la empresa telecomunicaciones gys eirl - periodo 2015-2016” tesis para optar el tÍtulo profesional de contador pÚblico presentado por: iven jesÚs otÁrola cajavilca ricki liner rubÉn soto diaz manuel arturo tarrillo bullÓn

  5. facultad de ciencias contables escuela profesional de contabilidad “la implementaciÓn del control interno y la gestiÓn en el Área de tesorerÍa de la empresa agrumaq s.a.c. en el periodo 2016 - 2019” tesis para optar por el tÍtulo profesional de contador pÚblico deysi gianina sÁnchez zanabria emilio cÓrdova masgo jesabel ramirez pacaya

  6. La presente Tesis de investigación titulada. “La Influencia del Control Interno en la Gestión Contable de la Empresa Apparel Trade S.A.C., ubicado en el Distrito de Jesús María – Lima, año 2016”; cuyo objetivo es determinar si el control interno influye en la gestión contable de la Empresa APPAREL TRADE S.A.C., ubicado en el ...

  7. La presente investigación titulada: “Evaluación del sistema de control interno para la unidad de contabilidad y finanzas de un hospital público ubicado en El Agustino, Lima en el período 2017-2019”; tiene como objetivo determinar el impacto de la evaluación del sistema de control interno en la unidad de contabilidad y finanzas de un hospital púb...